Александр2 (f3cb0)
|
|
|
Сообщений: 7 029 |
Такого в декларации быть не может. Строка 140 не может превышать строку 130. Так же как строки 141-143 не могут превышать соответствующие строки 131-133
т.к. в 1кв. налог превысил сумму СВ в ПФР ,
Для начала надо сдать правильную декларацию за 2013 год. А потом написать письмо о возврате переплаты по налогу
. Сейчас как-то можно эти деньги вернуть ?
Александр2 (f3cb0)
|
|
|
Сообщений: 7 029 |
Превышение строки 130 над строкой 140 совершенно не означает, что в строке 050 должна появиться сумма к уменьшению. А ровно наоборот. У Вас получается авансовый налог к начислению в строке 020.
то значит , что строка 130 (налог - авансовый платеж , получился равен 6536), превысил строку 140 (СВ в ПФР - 5182) , и соответсвенно в разделе 1.1 в строке 050 получилась сумма к уменьшению 1354 руб .
С суммой, указанной в декларации ничего сделать нельзя. Сделать что-то можно с переплатой по налогу. Но Вы не сообщили, сколько за 2014 год Вы уплатили налога и сколько за год всего налога получилось (это просто выяснить, строка 133 минус строка 143).
Объясните пожалуйста , что теперь я могу с этой суммой сделать
Александр2 (17a0c)
|
|
Александр2 (17a0c)
|
|
Александр2 (17a0c)
|
|
Александр2 (17a0c)
|
|
|
Сообщений: 7 029 |
Александр2 (17a0c)
|
|
|
Сообщений: 7 029 |
Александр2 (f3cb0)
|
|
|
Сообщений: 7 029 |
Александр2 (f3cb0)
|
|
Александр 4145
|
Сообщений: 1 |
Татьяна Школа 7baa
|
Сообщений: 3 |
Татьяна Школа 7baa
|
Сообщений: 3 |
|
Сообщений: 2 804 |
Татьяна Школа 7baa
|
Сообщений: 3 |
Второе сообщение я написала в ответ Александру на его вопрос
а второе сообщение зачем тут написали ?
Я, наверное, что-то не так сделала?
Здравствуйте уважаемые специалисты! Помогите разобраться в следующей ситуации: я зарегистрировался в качестве ИП в июле 2014г. Одновременно с регистрацией перешел на УСН (6%) и получил патент на 5 мес.(до декабря 2014г.). В период действия патента производилась работа и были работники (по ГПХ). За два дня до истечения срока действия патента подал заявление о прекращении предпринимательской. деят-ти в отношении патента. Соответственно перешел на УСН. В декабре 14г. с з/пл. работников и "за себя" уплачены полагающиеся платежи в фонды. С декабря 14г.+1 квартал 15г. я нахожусь на УСН (6%), с 01.04.15 снова взял патент. В 1-м квартале 15г. (в период действия УСН -6%) заказчик частично рассчитался за работы которые выполнялись в период действия ПСН том числе (подписаны промежуточные КС-2, первый - в период действия ПСН, два других в период действия УСН). С этого частичного платежа я должен заплатить 6% в 1-м квартале 15г. до 25.04.15? Если да, то можно ли как то зачесть уплаченные в 2014 году платежи "за себя" и "за работников" в 2014 году? И как я считаюсь, "ИП с работниками или ИП без работников? Заранее благодарен за ответ.
|
Сообщений: 7 029 |
|
Сообщений: 2 949 |