Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС и взаимозачет

Irina70  
03.05.2007, 22:01
Помогите,пожалуйста,разобраться. За одного из наших покупателей по перечислению расплачиваются дружественные организации, указывая в п/п "Оплата за ...". Последний раз в такой платежке была указана только сумма без НДС, а НДС перечислен самим должником. Правильно ли это? Ведь перечисление НДС отдельной платежкой необходимо только в случае неденежных расчетов и проведения взаимозачета. Если наш покупатель осуществляет зачет со своим контрагентом, мы то здесь причем? Я считаю, что в данном случае получается частичная оплата по сч/фактуре с выделением НДС в п/п. При этом для нас не важно кто платит - покупатель или его контрагент. А провести зачет и оплатить друг другу НДС они должны без нашего участия. А может это не принципиально? Задолженность закрыта двумя п/п: на сумму без НДС и на сумму НДС. Что скажете?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **        **    **  ********    *******   **     ** 
 **        ***   **  **     **  **     **  **     ** 
 **        ****  **  **     **  **     **  **     ** 
 **        ** ** **  **     **   ********  ********* 
 **        **  ****  **     **         **  **     ** 
 **        **   ***  **     **  **     **  **     ** 
 ********  **    **  ********    *******   **     ** 
Сообщение: