Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

помогите новичку

Ольга  2359  
05.06.2013, 11:38
Доброго времени суток! Заранее прошу прощения может быть за некорректный вопрос или если Вам он покажется слишком глупым, но тем не менее, помогите, пожалуйста, человеку, который впервые столкнулся с бухгалтерией. У нас новая фирма (УСН доходы). Доходов нет никаких, т.к. не получили ещё лицензию и деятельность не ведется. Учредитель купил оборудование, котрое необходимо для получения этой самой лицензии, а как его теперь оформить????
zkaima  
05.06.2013, 12:55
Если в компании не было денег на приобретение, то можно либо взять займ у учредителя и оформить куплю-продажу оборудования через вашу фирму, либо купить у учредителя, и в том и в ином случае  он будет у вас кредитором.
OLGA_ROSTOV (9499e)
04.07.2013, 15:38
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой код ОКВЭД указать при открытии художественной студии. Спасибо. 
avatar 04.07.2013, 16:13
OLGA_ROSTOV
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой код ОКВЭД указать при открытии художественной студии. Спасибо. 

Выбирайте, что больше подходит:

|52.48.37  |Розничная торговля произведениями искусства  в  коммерческих|
|          |художественных галереях                                     |
|92.31.2   |Деятельность  в  области  художественного,   литературного и|
|          |исполнительского творчества                                 |
|92.31.21  |Деятельность  по  организации  и  постановке   театральных и|
|          |оперных  представлений,  концертов  и   прочих   сценических|
|          |выступлений                                                 |
|92.31.22  |Деятельность актеров, режиссеров, композиторов,  художников,|
|          |скульпторов и прочих  представителей  творческих  профессий,|
|          |выступающих на индивидуальной основе                        |
|22.15     |Прочие виды издательской деятельности                       |
|          |Эта группировка включает:                                   |
|          |- издание фотографий; эстампов;  плакатов;  календарей  всех|
|          |видов; иллюстрированных, поздравительных почтовых  открыток;|
|          |художественных репродукций;  переводных  картинок  и  прочих|
|          |печатных материалов                                         |
|52.48.34  |Розничная   торговля    сувенирами,    изделиями    народных|
|          |художественных   промыслов,    предметами       культового и|
|          |религиозного назначения, похоронными принадлежностями       |
|80.10.3   |Дополнительное образование детей                            |
|          |Эта группировка включает:                                   |
|          |-  дополнительное   образование   для   детей     в возрасте|
|          |преимущественно от 6 до 18 лет, основными задачами  которого|
|          |является обеспечение  необходимых  условий  для  личностного|
|          |развития,     укрепления     здоровья,     профессионального|
|          |самоопределения и творческого труда детей, осуществляемое:  |
|          |- во внешкольных учреждениях  (детских  музыкальных  школах,|
|          |художественных  школах,  школах  искусств,  домах   детского|
|          |творчества и др.)                                           |
|          |-  в  общеобразовательных  учреждениях   и   образовательных|
|          |учреждениях профессионального образования                   |
Евгения  2a94  
07.07.2013, 13:35
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите новичку, в какой момент правильно произвести уплату НДФЛ с доходов сотрудников.   КФХ, расчетного счета нет, доход возникнет только после реализации с/х продукции (осенью), зарплата сезонным иностранным работникам начисляется ежемесячно, выплачивается главой КФХ в соответствии с трудовыми договорами ежемесячно (из собственных средств). С одной стороны, уплата НДФЛ должна производиться в момент выплаты зарплаты, но с другой стороны, как быть с п 9 ст 226 НК РФ - ...уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается...  Если уплачивать налог после получения дохода, не возникнет ли основание у НИ насчитать просрочку? В какой момент правильно уплатить НДФЛ, если работник увольняется до истечения срока трудового договора? Может по незнанию я смешала все в одну кучу, помогите разобраться. Благодарю.
zkaima  
07.07.2013, 16:24
Если зарплата начислена и выплачена - то надо удержать и перечислить НДФЛ. Это не за счет собственных средств.
OLGA_ROSTOV (74c4a)
06.08.2013, 23:50
Здравствуйте!!Можно ли ИП с кодом деятельности 92.51( изо студия) применить спецрежим ЕНВД? Заранее спасибо!!
RMV (53309)
23.09.2013, 13:57
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Ситуация такая - ИП на УСН перечисляет денежные средства с корпоративной карты на собственную с формулировкой "на потребительские цели"... Какую проводку делать? Д 84 К 75 и Д 75 К 51? А на корпоративную карту со счета забрасывает с формулировкой "на приобретение материалов" это как оформлять? Сразу скажу что чеки за материалы, которые были приобретены и использованы в производстве есть далеко не все и через 60 или 71 не проведешь(((
zkaima  
23.09.2013, 15:28
ИП (слава богу) освобождены от ведения бухучета и сдачи отчетности. Так что не важно, на каком счете Вы учтете свои операции. Лишь бы сформировали книгу учета доходов и расходов и могли определить дебиторскую и кредиторскую задолженность, стоимость запасов. Так что можете и через счет 75.
jurist_13 (20e91)
30.09.2013, 12:24
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, создали ООО в середине сентября, счет открыли, уставный капитал внесли, заплатили за ведение счета. Больше ни каких финансовых операций не было. Надо ли сдавать бухгалтерскую отчетность за 3 квартал при таком раскладе и если да, то до какого числа.
Заранее благодарю за помощь.
zkaima  
30.09.2013, 12:25
Бух. отчетность  надо сдавать по окончании 2013 года.
avatar 30.09.2013, 22:57
бухгалтерскую нет, а налоговую (если не подавали уведомление о применение УСН) надо. Как минимум единую упрощенную декларацию до 21 октября. 

А также не забудьте до 21 октября подать сведения о среднесписочной численности в налоговую.

Ну и до 15 октября 4-ФСС в соцстрах и до 15 ноября РСВ в Пенсионный фонд.

Надеюсь Вы не забыли уведомить ФНС, ФСС и ПФР об открытии расчетного счета?
jurist_13 (23661)
30.09.2013, 23:50
Спасибо за помощь.
Сергей, на УСН заявление подали, об открытии счета тоже всех уведомили.
Возможно вопрос покажется глупым, но тем не менее, налоговую о среднесписочной численности с какой целью надо уведомлять? Если не сложно, можно ссылку на соответствующее требование в нормативных  актах.
А если численность работников состоит из ген. директора и все и ни каких начислений зарплаты не происходило (знаю, что незаконно, но тут уж ген. дир. сам себе не платит, хотя формально все равно нарушение законодательства) тоже надо 4-ФСС и РСВ сдавать?
avatar 01.10.2013, 09:35
jurist_13
налоговую о среднесписочной численности с какой целью надо уведомлять? 

С целью выполнения требования п. 3 Статьи 80 НК РФ


А если численность работников состоит из ген. директора и все и ни каких начислений зарплаты не происходило (знаю, что незаконно, но тут уж ген. дир. сам себе не платит, хотя формально все равно нарушение законодательства) тоже надо 4-ФСС и РСВ сдавать?

Надо.
jurist_13 (23661)
01.10.2013, 23:04
Сергей, мерси
АлександрБердск (8336b)
02.10.2013, 15:26
Здравствуйте.
ИП с УСН доходы. Для обеспечения исполнения контракта перечисляются средства с расч. счета. В сделке я исполнитель услуг, т.е. продавец. Заказчик после выполнения работ возвращает обеспечение и отдельным поручением оплачивает работы. Все ли здесь чисто - не может ли возникнуть ситуация с налогом на средства обеспечения? Как точнее оформить документы, чтобы исключить вероятность этого? (Существует письмо МинФина 03-11-04/2/11 от 4июля 2004 г., в котором некоторые подобные ситуации описаны с позиции "возвраты не доход, т.к. не создают экономической выгоды по ст. 41 НК", но нечетко)
Заранее благодарен за ответы.
zkaima  
02.10.2013, 16:01
У Вас не возврат, а обеспечение. Пропишите все четко в договоре и платежных документах. А лучше бы вы прописали в договоре зачет обеспечения, так как налоговики всегда придираются.
АлександрБердск (8336b)
02.10.2013, 16:39
Re: Zkaima
Спасибо за ответ, но не все понятно.
Условия: Госзакупка по 94ФЗ, Заказчик - ФГУП со счетом в казначействе. Обеспечение - залог от недееспособности исполнителя (продавца, выгодоприобретателя) - плата входная в сделку и возвратная. Казначейство не принимает аккредитив, мой банк - не дает гарантию (сумма небольшая) - выход из ситуации : прямая передача средств моим платежом Заказчику для обеспечения, поэтому по завершению сделки будет второй платеж - от Заказчика на мой счет с формулировкой "возврат обеспечения исполнения поставки" - это не "ошибочное зачисление" и не "возврат при расторжении контракта". НК в ст 346 не предусматривает такой операции - там есть ситуация с возвратом как следствие расторжения поставки, здесь же - наоборот.
Хочется понять точно (тем более, что препон создается много).
zkaima  
02.10.2013, 16:49
Возможно, сатнет понятнее после прочтения НК.
Статья 346.15. Порядок определения доходов
1.1. При определении объекта налогообложения не учитываются:
1) доходы, указанные в статье 251 настоящего Кодекса;
Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы
2) в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств;
Статья 41. Принципы определения доходов
В соответствии с настоящим Кодексом доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами "Налог на доходы физических лиц", "Налог на прибыль организаций" настоящего Кодекса.
Евгения  2a94  
10.11.2013, 15:36
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, вот в таком вопросе. ИП на ЕСХН. Продукция реализована через рынок, первичных документов, подтверждающих доход, нет. Расчет только наличными, расчетного счета у ИП нет (соответственно, и нет возможности посчитать доход расчетным путем). Как быть? Будет ли правомерно составить внутренний документ? БЛАГОДАРЮ.   
Nad.K  
11.11.2013, 13:28
Вообще-то ИП обязан вести кассовую книгу и приходовать в кассу выручку по ПКО. Вот Вам и документ
Кэт (8ba56)
13.11.2013, 13:34
ООО УСН 15% строительство малоэтажных домов
Помогите разобраться с чего начать?
Есть земля в собственности у физического лица, проводятся работы по геодезии
как потом правильно перепродать-переоформить в ООО, мне непонятно можно ли каким образом перевыставить услуги по геодезии ООО, если перевыставить услуги от физ. лица, то соответсвенно мы должны выступать как налоговые агенты и ужержать 13%?
помогите, запуталась...
13.11.2013, 20:10
либо купить у учредителя, и в том и в ином случае  он будет у вас кредитором
Кэт (8ba56)
14.11.2013, 11:04
С землей еще более менее понятно, а вот каким документом мы будем покупать у физика геодезию, это ведь не услуга будет, он же нам будет перевыставлять, только каким вот документом????
Помогите новичку!!!
Анатолий  f3c2  
15.11.2013, 14:34
Кэт
С землей еще более менее понятно, а вот каким документом мы будем покупать у физика геодезию, это ведь не услуга будет, он же нам будет перевыставлять, только каким вот документом????
Помогите новичку!!!
Физ.лицу, продавцу земли Вы можете компенсировать его расходы по землеустроительным работам. При этом покупатель не становится налоговым агентом по нДФЛ (не удерживает) и не начисляет взносы во внебюджетные фонды.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 ***   ***  **     **  **     **  **     **   **   **  
 **** ****  **     **  **     **  **     **    ** **   
 ** *** **  *********  **     **  **     **     ***    
 **     **  **     **  **     **  **     **    ** **   
 **     **  **     **  **     **  **     **   **   **  
 **     **  **     **   *******    *******   **     ** 
Сообщение: