Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

Дополнительный лист в книгу продаж

Ale-lu  
04.03.2008, 16:50
Пожалуйста, научите пользоваться 1С в этой части.
Я все доп.листы как-то в Эклеле вояю...
Объясните последовательность действий на примере ситуации:
31.10.07 получен аванс и счет фактура выписана на сумму 2518800, НДС 384223,73
отгрузка товара 12.12.07
Условно сегодняшней датой обнаружила, что аванс был на самом деле 2158800, НДС 32308,47
Чисто техническая ошибка в перестановке цифр.
Обычно я в проге переделываю первоначальную сч-ф, а доп.лист, как уже сказала, в Экселе. А как сделать в 1С?

чуть не забыла... 1С:Предприятие - Бух.учет
avatar
Гена  
04.03.2008, 17:00
релиз?

в доках Запись КП есть опция "доплист"
Ale-lu  
04.03.2008, 17:06
редакция 4.5 релиз 494

Да есть то - оно есть, только пользоваться не умею жаль

Я не знаю последовательности действий, чтоб сложилось:
31.10.07 аванс на 2518800
эту счет фактуру и выписку я перепровожу с правильными цифрами, т.е просто меняю сумму на 2158800
и у меня не формируются никакие доп. листы, потому что просто меняются цифры в самой книге продаж за октябрь
Как я должна действовать? может надо формировать сначала какой-то другой документ, где указывать исправления?
Ale-lu  
04.03.2008, 17:12
О! я Вас не сразу поняла!
Теперь вижу "в доках Запись КП есть опция "доплист""
Спасибо! сейчас буду эксперементировать!
Ale-lu  
04.03.2008, 17:27
мм.. вот, что у меня выходит:
- в выписке меняю сумму на правильную 2158800, а сч-ф не меняю
сч-ф 1 на сумму 2518800

- делаю Запись КП на основании сч-ф 1, в результате как бы сторно

- рисую новую сч-ф 2 на сумму 2158800 и делаю еще одну Запись КП на основании сч-ф, только минус убираю

В итоге в доп. листе вижу две записи: сторно сч-ф 1 и запись сч-ф 2
только итого начальное и всего конечное не верно, т.к. в саму Книгу продаж попадают обе сч-ф

Заподозрила, что я может на самом деле и не знаю как должна выглядить правильно заполненный доп.лист...

нет, что-то я делаю не так... проводки не те жаль
Ale-lu  
04.03.2008, 17:36
Извините, что выкладываю здесь ход своих рассуждений...
если не делать вторую запись в КП, то всего конечный в доп.листе правильный, а итого все равно нет и запись только одна - сторно сч-ф 1
Я всегда думала, что входящий итого должен соответствовать первоначальной сумме по книге продаж.
avatar
Гена  
04.03.2008, 17:36
по-правильному так и надо:
сторно сф1 и правильный сф2 в текущем месяце за октябрь
Ale-lu  
04.03.2008, 18:21
а записей в КП с галочкой на доп. лист сколько должно быть?
Ale-lu  
06.03.2008, 12:04
В общем получилось так:
1. изменила первоначальную выписку банка, поставила правильную сумму,
2. сч-ф 1 не трогала
2. сделала сч-ф 2, но убрала галочку "включить в книгу продаж"
2. сделала запись в книгу продаж 1 с галочкой "запись доп. листа"
2. сделала запись в книгу продаж 2 с галочкой "запись доп. листа", но без галочки "формировать проводки"

вот и все, и проводки и КП правильно заполняет

это я делюсь, вдруг кому еще поможет смайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **        ********  **         **     **  **     ** 
 **           **     **    **   **     **  **     ** 
 **           **     **    **   **     **  **     ** 
 **           **     **    **   **     **  **     ** 
 **           **     *********   **   **    **   **  
 **           **           **     ** **      ** **   
 ********     **           **      ***        ***    
Сообщение: