Уважаемые, подскажите! Почему программа 1С (УСН) сразу списывает в расходы входной НДС по товарам, полученным от поставщика для перепродажи, независимо от того, реализованы они или нет. Ведь это не правильно? Может быть, вообще не выделять входной НДС или так нельзя? Что делать? Заранее спаибо за ответ.