Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – 1С:Бухгалтерия, ЗиК и др.

Обсуждаем:

ЗУП 2.5 - как "оформить" компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты?

Random  
19.06.2016, 17:33
Народ, такая ситуация, решить проблему нужно срочно.

Выплачивается компенсация за задержку зарплаты.
Судя по всему, операция будет регулярная.
ЗУП прекрасно эту компенсацию рассчитывает в платежных ведомостях, показывает в отчетах.

Однако вопросы:

1. Как формализовать выгрузку в 1с Бухгалтерию?

2. Как сделать так, чтобы эта компенсация попадала в базу по страховым взносам?
avatar 20.06.2016, 10:10

Как сделать так, чтобы эта компенсация попадала в базу по страховым взносам?


Документ Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам (меню Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам). Данный документ можно ввести непосредственно из документа Зарплата к выплате организаций по кнопке Действия - Зарегистрировать доходы по компенсации.
Random  
21.06.2016, 00:39
Сергей, спасибо за отклик.
Это получилось. Но еще вопросы есть.

Сначала про ситуацию.
Пригласили разгрести учет в фирме - не МП, за прошлый год 350 справок, большая текучка и куча иностранцев на патенте.
В разгар 1-го квартала уволилась расчетчица заплаты, оказалось, что с учетом НДФЛ все запущено. 
Плюс ко всему постоянные задержки с выплатой зарплаты (финансовые сложности), в мае - наезд трудовой инспекции, которая радостно потребовала платить-таки компенсацию, в т. ч. рассчитать и выплатить ее за прошлые месяцы.

Т.е. понадобилось ввести документы по выплате компенсации за месяцы, по которым зарплата УЖЕ ВЫПЛАЧЕНА.
Рассчитали в экселе, каким-то образом сформировали ведомости, в которых колонка с суммой к выплате нулевая, а колонка с компенсацией заполнена вручную.
Реестры в банк выгрузились. Но нив расчетных листках, ни в своде эти суммы вообще не видны.
По "нормальным" месяцам (когда компенсация вместе с зарплатой) - все ОК. И начисление видно, и оплата компенсации. А по этим "кривым" - нет ни выплаты, ни начислений.
Причем после корректировки по Вашему методу в базу по взносам эти кривые компенсации попадают.
Есть ли способ как-то их подтянуть в расчетные листки и прочие отчеты? Таджики почему-то очень озабочены расчетными листками смайлик

Причем если в этих ведомостях проставить всем сумму к выплате 1 руб., все появляется. Но как потом эти рубли отсторнировать? Через фиктивный "возврат в кассу" как-то не кошерно.

Ну и еще вопрос: а как сделать, чтобы это щастье в Бухию выгружалось? 
avatar 21.06.2016, 09:19
никогда не сталкивался с подобной ситуацией, поэтому не могу ответить как правильно сделать. Наверное лучше отправить запрос разработчикам на хотлайн.


как сделать, чтобы это щастье в Бухию выгружалось?

Как написано на сайте ИТС "Начисление компенсации за задержку выплаты заработной платы отражается проводкой по дебету 91.02 "Прочие расходы" и кредиту 73.03 "Расчеты по прочим операциям" в бухгалтерской программе, вручную."
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34598:zup25 
Random  
21.06.2016, 23:03
Сергей, еще раз спасибо.
Ну что ж, значит, народ обойдется без красивых расчетных листков за май.
Как я понимаю, больше ни на что не влияет - только собрать аккуратно все суммы надо, чтобы проводку сделать.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   ********  **     **  **     **  **      ** 
 **     **  **        **     **  **     **  **  **  ** 
 **     **  **        **     **  **     **  **  **  ** 
 ********   ******    **     **  **     **  **  **  ** 
 **         **         **   **    **   **   **  **  ** 
 **         **          ** **      ** **    **  **  ** 
 **         ********     ***        ***      ***  ***  
Сообщение: