Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Узнать состояние фирмы по ИНН
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

НДС исправление

07.07.2008, 12:51
Вопрос вроде и простой, но запуталась...
В марте купленные ОС ошибочно были оприходованы как материалы. Апрелем исправляю. Делаю сторно приходного ордера и приходую как ОС датой 1 апреля 08. С НДС чего делать? Он же у меня теперь должен попасть во 2 квартал? В бухучете провелось и сторно, и новое начисление датой 01апрля. А в декларации по НДС сторно не отразилось, а только начисление. Как мне теперь отразить снятый НДС 1-го квартала? Доп.листом? В каком периоде должен быть этот лист? в 1 или 2 квартале? Уточненку по НДС сдавать не хочу.
AlinaT  
07.07.2008, 13:14
НДС у Вас правильно к возмещению в 1кв. уменьшать сумму возмещения не нужно
07.07.2008, 13:27
Спасибо!
Оставила НДС как есть,в 1 квартале. Так и проще.
AlinaT  
07.07.2008, 13:28
так не проще. так правильносмайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **          ******     ******   ********   **    ** 
 **    **   **    **   **    **  **     **  ***   ** 
 **    **   **         **        **     **  ****  ** 
 **    **   **   ****  **        ********   ** ** ** 
 *********  **    **   **        **         **  **** 
       **   **    **   **    **  **         **   *** 
       **    ******     ******   **         **    ** 
Сообщение: