Знаю что вопрос настолько часто повторяется, но не смогла найти информацию в форуме. Прочитала в К+, так ничего и не поняла. Ситуация такая, в декабре 2007 была реализация на 2 млн.руб, выставлена с/ф, занесена запись в книгу продаж, в мае узнаю, что мой руководитель и заказчик поменяли форму на меньшую сумму, 1,9 млн.руб. Сейчас надо сделать уточненный расчет по НДС за декабрь 2007 г. За декабрь прошло возмещение с ИФНС. И теперь незнаю как сделать доп.лист к книге продаж. Не могу понять, надо просто сделать доп.лист и указать новую сумму в данной с/ф, и оставить старую, либо в самой книге продаж менять.
ПОМОГИТЕ. может есть какая ссылочка где на примере рассказано.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА.