Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

19 счет и Налоговая

Yltrafiolet (0ed3d)
05.06.2008, 16:09
Налоговая попросила "по-хорошему" предоставить нулевую уточненную декларацию по НДС. Либо грозило проверками. И на наш вопрос (на кой нам это?!) ответила: почему вы не ставите НДС (который по закону идет к возмещению из бюджета) на 19 счет? А постепенно будете списывать на 68-2.
Есть ли у кого-нибудь опыт по данной ситуации? Что это такое и "с чем его едят"?
avatar
Гена  
05.06.2008, 16:12
Yltrafiolet (0ed3d)
05.06.2008, 16:14
Ха! Если бы УСН, я б не спрашивала!
avatar
Гена  
05.06.2008, 16:18
на какой по счёту раз я угадаю режим налогообложения?
Yltrafiolet (0ed3d)
05.06.2008, 16:22
Можно организовать звонок другу....бай!
Если серьезно, то обычный режим налогообложения.
Бухгалтер знает как это сделать (из разговора с инспектором). Странное дело, но мой бухгалтер не знает!
avatar
Гена  
05.06.2008, 16:25
а теперь разберёмся с 19-ым... что там им не понравилось?

какие у Вас проводки на Поступление материалов, товаров, услуг?
Random  
05.06.2008, 16:39
Гена, я могу предположить (хоть автор это и умалчивает как партизан), что налоговой не понравился НДС к возмещению в декларации.
И они по-хорошему попросили переделать ее в нулевую.
А "лишний" НДС списывать постепенно.
Добрые, добрые люди! подмигнул
Yltrafiolet (0ed3d)
05.06.2008, 17:40
Random, Вы совершенно правы. НДС к возмещению. Но как это должно выглядеть в бух учете, совершенно не понятно, фирма торговая.
avatar
Гена  
05.06.2008, 17:42
а НДС с реализации есть? или только низ декларации?
Yltrafiolet (0ed3d)
06.06.2008, 13:46
НДС с реализации тоже есть. Но к возмещению все равно получается! Совершенно не хочется тащить документы на проверку, так как номенклатурных номеров в документах много. Изводить пару пачек бумаги и картридж на ксерокопии нет не желания, не времени!
Yltrafiolet (0ed3d)
06.06.2008, 13:49
Random
Гена, я могу предположить (хоть автор это и умалчивает как партизан), что налоговой не понравился НДС к возмещению в декларации.
И они по-хорошему попросили переделать ее в нулевую.
А "лишний" НДС списывать постепенно.
Добрые, добрые люди! подмигнул

Как на практике осуществить эти проводки? Нужно ли писать бух. справки, исправительные проводки делать.
Подскажите.
avatar
Raisa  
06.06.2008, 13:49
Ну дык тут как в поговорке=- и сесть и съесть не получится, или имейте документы на проверку, когда НДС получаете к возмещению, или не удивляйтесь просьбе: декларация - на ноль.бай!
avatar
Гена  
06.06.2008, 13:50
заведите, если нет, журнал учёта входящей корреспонденции у серетарши... чать мартовских с-ф ведь пришла в апреле - признайтесь, ведь так? к чему скрывать здесь на Форуме сей факт? ничего в этом стыдного нет... уверяю...
avatar
Raisa  
06.06.2008, 13:52
Yltrafiolet
Как на практике осуществить эти проводки? Нужно ли писать бух. справки, исправительные проводки делать.
Подскажите.
Проводки, про водку... из книги покупок на другой период возмещение перенести по входящим и приложить бамажку, что осел, или что-то не по нраву, ибо писать, в объяснительной, что в лом нести документы на проверку ИМХО - негламурно.
Yltrafiolet (0ed3d)
06.06.2008, 16:04
АЙ СПАСИБО! Наконец-то внятные обяснения получили!бай!
Random  
06.06.2008, 16:25
Распространенный метод (если поставщик в том же городе): послать себе от имени поставщика пустой конверт.
И потом, когда он придет по почте, приложить его к сф.
06.06.2008, 23:36
Я как-то попал на комиссию по НДС. Предложение было такое же.
Только потом мне наш инспекор сказала, куда засунуть эти рекомендации.
Они потом устраивают хорошую проверку и не принимают к вычету не вовремя поставленный к вычету НДС . Были случаи. когда заставляли подаваь уточненки. (Москва)
Yltrafiolet (0ed3d)
07.06.2008, 10:28
Да в принципе этого следует ожидать," Они потом устраивают хорошую проверку и не принимают к вычету не вовремя поставленный к вычету НДС".
avatar
Гена  
07.06.2008, 10:34
здесь ключевое слово "не вовремя"... согласитесь, что Вы вовремя поставите к вычету в апреле запоздавшие мартовские с-ф...
Yltrafiolet (0ed3d)
07.06.2008, 12:49
Тогда вопрос более "глубокий". Если счет-фактуру за март 2007г.приложить к книге покупок в июне 2008г. И к нему конверт с описью вложения (дата получения июнь 2008г.). Этого будет достаточно чтоб налоговая не придиралась?читай!
avatar
Гена  
07.06.2008, 12:52
давайте исходить из здравого смысла...

переводя на язык понятий:
- борзеть не надо!
avatar
Raisa  
07.06.2008, 12:55
Yltrafiolet
Тогда вопрос более "глубокий". Если счет-фактуру за март 2007г.приложить к книге покупок в июне 2008г. И к нему конверт с описью вложения (дата получения июнь 2008г.). Этого будет достаточно чтоб налоговая не придиралась?читай!
Приложить можно все, что угодно. Налоговая не придирается, она тупо пишет, что не беру в зачет некоторые изыски, а остальное Ваши проблемыбе!
Yltrafiolet (0ed3d)
07.06.2008, 13:06
Random
Распространенный метод (если поставщик в том же городе): послать себе от имени поставщика пустой конверт.
И потом, когда он придет по почте, приложить его к сф.
У кого как.
читай!
avatar
Гена  
07.06.2008, 13:14
Вам уже всё сказали...
Yltrafiolet (0ed3d)
07.06.2008, 13:40
Гена
Вам уже всё сказали...
Спасибо, и простите что отняла у ВАС драгоценное время!виват!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   **     **        **  **     **  **     ** 
 **     **  ***   ***        **  ***   ***   **   **  
 **     **  **** ****        **  **** ****    ** **   
 **     **  ** *** **        **  ** *** **     ***    
 **     **  **     **  **    **  **     **    ** **   
 **     **  **     **  **    **  **     **   **   **  
 ********   **     **   ******   **     **  **     ** 
Сообщение: