Здравствуйте!
Иностранный учредитель прислал счета, которые ему нужно оплатить - на участие в семинаре за границей наших сотрудникахю В счетах - полнейший бред - за сентябрьский семинар 2007года, которые, как мы считали нам достался бесплатно с нас требуют около 27 000 Евро.... в счете - билеты, отели,печатные материалы, проведение семинара , визы для наших сотрудников...) у меня в учете - вообще ничего, веду у них учет с декабря 07 и ни о каких сентябрьских заграничных семинарах ваще ничо не знала - зато вот теперь как рада.... Народ!!! Чо делать? Мы - на ЕНВД.
а пенсионные взносы, НДФЛ надо начислять? - именно это и пугает... (билетов, виз, счетов отелей - нет даже в копиях - есть только счет от учредителя на все это хозяйство... )
Помогите, пожалуйста советом, вопрос очень срочный...Что делать?
Возможно ли заключить с учредителем контракт не на семинар, а на что-нибудь другое, только чтобы оно не облагалось НДС, пенс взносами, НДФЛ? (вот, наверное, сейчас народ скажет - разгубастилась))) )
Дак из всех документов - один только инвойс от учредителя....
Пенсионный, действительно ни при чем, если смогу подтвердить производственный характер...