Уважаемые коллеги, помогите, плз... У меня в учетной политике написано, что издержки обращения полностью списываются в дебет счета 90. В принципе, все бы и хорошо, но в конце марта случилось страшное - внесли изменения в договор с покупателем, сдвинули момент перехода права собственности. В результате чего у меня образовался товарный остаток в размере 15 вагонов всякой фигни. А тариф на 44-м. Чего делать-то? По УП - списывать, на хрен. По логике - разделять на реализацию и остаток. И для прибыли как поступить? Чтой-то запуталась совсем с этой дурацкой весной:-(