Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС по не принимаемым

Представитель малых народов (ef72e)
08.04.2008, 17:06
Подскажите,пжлста, НДС по непринимаемым расходам по налогу на прибыль, как грамотно провести по бухии? Обязательно через 19-й счёт?
Дело в том, что аудиторы настаивают чтобы гонять НДС через 19-й, а очень ломает так делать,т.к. в 1С в 7-ке потом вручную надо каждый раз не забывать перебрасывать на 91-й.
Или в 7-ке это как-то решено? Или необязательно через 19-й?
09.04.2008, 14:08
Я не делаю через 19, зачем все усложнять. Хотя это мое мнение, может оно и неверное
avatar 09.04.2008, 22:19
Вообще, правильнее учитывать все же на счете 19, так как для предъявленного НДС предусмотрен именно этот счет. Иначе, аудиторы и налоговики могут указать на нарушение методологии. Кстати, а какие проводки, если не выделять НДС на 19 счет? куда вы этот НДС относите, оставляете в расходах по обычным видам деятельности?
Представитель малых народов (ef72e)
10.04.2008, 11:19
Ранее делала проводку Д 91.2 (прочие не приним) К 60 на сумму НДС.
avatar 10.04.2008, 11:23
Некорректная проводка. Правда, большой ошибки я не вижу. Но аудиторы на такие методологические ошибки шибко реагируют. Налоговики могут отреагировать нормально, а модет припаять ст. 120 НК РФ, грубое нарушение правил учета, под которым понимается и неверное отражение хоз. операции
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **      **  ********   **    **   *******   **       
 **  **  **  **     **  **   **   **     **  **       
 **  **  **  **     **  **  **    **         **       
 **  **  **  **     **  *****     ********   **       
 **  **  **  **     **  **  **    **     **  **       
 **  **  **  **     **  **   **   **     **  **       
  ***  ***   ********   **    **   *******   ******** 
Сообщение: