ООО занимается продажей программных продуктов(ПП) и поддержки на эти ПП, мы закупаем эти ПП у иностранного поставщика, в прошлом году мы писали в документах при продаже -лицензии на ПП, лицензии на поддержку ПП и проводили все эти лицензии через 41 счет... сейчас( в связи с непонятками по НДС в сфере ПП) мы не будем продавать лицензии на поддержку ПП а будем продавать Поддержку ПП как услугу, и соответственно покупать такую же услугу у иностранца, если в документах от поставщика писать поддержка ПП? Т.Е меня смущает вот что, я покупаю услугу и перепродаю ее, прибавляя наценку, покупателю, как это правильно оформить? Спасибо.