Подскажите пожалуйста, как поступить в данной ситуации: в феврале прошлого года на р/с поступили авансовын платежи от покупателей, но сделка не состоялась и в марте того же года мы их вернули. Декларации подавались помесячные(нулевки), т.к.ожидали того что в марте превысим 2 млн. выручки без НДС. А вот сейчас налоговая просит дать разъяснения, по вопросу не отражения данных сумм в декларациях(узнали об авансах, запросили за данный период выписки у банка). Вот теперь сидим и ломаем голову, подавать уточненки помесячно, так пени насчитают за февраль, и март уточненку подавать с НДСк возмещению не хочется только недавно только пережили камералку по НДС. Возможно ли подать уточненку НДС одну за 1 кв.?