Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Исправляю НДС

13.03.2008, 14:26
В августе 2007 не начислила НДС с остаточной стоимости списанного по страховому случаю ОС. В декабре делаю исправительную проводку по начислению НДС за август, доплист к книге продаж за август. Должна выписать счет-фактуру.
Какой датой надо выписать счет-фактуру?
avatar 13.03.2008, 14:35
Можете текущей датой, а вообще без разницы. Просто логичнее все же текущей, чтоб было понятно, что "ошибку" обнаружили сейчас.
13.03.2008, 14:41
Спасибо.
Смущает запись в доплисте:
Налоговый период, в котором зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправления, Август 2007 г.
avatar 13.03.2008, 15:10
Пусть она вас не смущает, т.к. эта ситуация относится к исправлениям с в с/ф. У вас же другая ситуация
13.03.2008, 15:20
Да, спасибо, уже не смущает.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **  **     **  **    **        **  ******** 
       **  ***   ***   **  **         **  **    ** 
       **  **** ****    ****          **      **   
       **  ** *** **     **           **     **    
 **    **  **     **     **     **    **    **     
 **    **  **     **     **     **    **    **     
  ******   **     **     **      ******     **     
Сообщение: