Заплатили НДС за иностранца-нереза, который оказал нам услуги. Получили от него акт выполненных работ. Есс-но, никаких счетов-фактур от него нет. Отражаем в обычном порядке на 19сч? А сч-ф рисуем сами? Или как? Чегой-то я не соображу, как это все будет выглядеть?
СФ рисуете сами и регистрируете сначала в книге продаж, потом в книге покупок (если есть право на вычет).
Проводки:
Дт 26 Кт 60 - 100
Дт 19 Кт 60 - 18
Дт 60 Кт 51 - 100
Дт 60 Кт 68 - 18 (удержаныый и перечисленный НДС)
Дт 68 Кт 19 - 18 (к вычету)