Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Каким образом отразить НДС, заплаченный за иностранца?

Shmel  
06.03.2008, 16:28
Заплатили НДС за иностранца-нереза, который оказал нам услуги. Получили от него акт выполненных работ. Есс-но, никаких счетов-фактур от него нет. Отражаем в обычном порядке на 19сч? А сч-ф рисуем сами? Или как? Чегой-то я не соображу, как это все будет выглядеть?
avatar 06.03.2008, 16:46
СФ рисуете сами и регистрируете сначала в книге продаж, потом в книге покупок (если есть право на вычет).
Проводки:
Дт 26 Кт 60 - 100
Дт 19 Кт 60 - 18
Дт 60 Кт 51 - 100
Дт 60 Кт 68 - 18 (удержаныый и перечисленный НДС)
Дт 68 Кт 19 - 18 (к вычету)
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **    **  **    **  **     **  **     ** 
 ***   **   **  **   ***   **  ***   ***  **     ** 
 ****  **    ****    ****  **  **** ****  **     ** 
 ** ** **     **     ** ** **  ** *** **  **     ** 
 **  ****     **     **  ****  **     **  **     ** 
 **   ***     **     **   ***  **     **  **     ** 
 **    **     **     **    **  **     **   *******  
Сообщение: