Директор принес счет на кофе общей суммой на 2 тыс.р. Обращаюсь к тем, кто сталкивался с подобными приобретениями - как на такие ТМЦ реагируют наши любимые нал.орги? Я так понимаю, что провести это я смогу только за счет прибыли, т.е. 91.2 - расходы,не учитываемые для н/обложения. а вот проблем с НДФЛ удастся избежать?
Президиум ВАС РФ еще (давно) говорил, что если нельзя определить круг лиц и сумму полученного дохода во время, например, фуршета, то НДФЛ не возникает. Но споры с налоргами возможны. Они возьмут тупо, поделят стоиомость кофе на кол-во сотрудников и НДФЛ начислят.
Чтобы ваще избежать этого геморра, а также геморра с НДС, предлагаю рассмотреть вариант с представительскими расходами. Там не возникает ни НДС, ни НДФЛ, да и на расходы при налогообложении прибыли получится отнести - если норматив будет соблюдаться