Произошла передача векселя третьего лица поставщику в счёт оплаты. Я разделила "входной" НДС по общехоз. расходам. НДС, не принимаемый к вычету получился в сумме 34049 руб.
1. 34049 отражаем по строке 190 раздела 3 декларации?
2. 34049руб отражается в книге продаж?
3. Как заполнить раздел 9 декларации?