Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Готовая продукция

Ella  
22.02.2008, 12:19
Производственная фирма. На конец месяца осталась готовая продукция на складе, кот.я учитываю по фактической с/с. Запуталась с БУ и НУ.В бухучете остаток продукции будет только на 43 сч, или образуется незаверш. пр-во на 20 сч. на сумму прямых затрат, приходящихся на этот остаток? А что в НУ?
Random  
22.02.2008, 13:11

В бухучете остаток продукции будет только на 43 сч, или образуется незаверш. пр-во на 20 сч. на сумму прямых затрат, приходящихся на этот остаток?
Есть ли у Вас незавершенное производство - Вам лучше знать.
К сч.43 оно отношения не имеет.
Может быть и НЗП, и остаток ГП. И каждый сам по себе.


А что в НУ?
Примерно то же самое. Только суммы могут различаться.
Ella  
22.02.2008, 13:43
Спасибо за ответ.
Незавершенки, пожалуй, нет, т.к. всё сырьё использовано,и оприходована ГП на склад. Просто не всё успели реализовать.
А как правильно организовать учет ГП в бухучете: я оцениваю ее по фактич. с/с,согл.Инструкции по применению Плана счетов учет ведется на сч.43, но в 1С прописан шаблон только через 40 счет (документ по оприх.ГП на склад).Получается, что учет ведется по фактич. с/с с использованием сч.40. Это серьезная ошибка?
Random  
22.02.2008, 13:46
Это вообще не ошибка, если такой метод описан в учетной политике.
Ella  
22.02.2008, 14:01
Да, я так и пишу в учетной политике. Спасибо!
Поздравляю Вас с праздником! Всего Вам самого наилучшего!!!
Random  
22.02.2008, 14:05
Спасибо
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   **     **  **    **  **    **   *******  
 **     **  **     **   **  **   ***   **  **     ** 
 **     **  **     **    ****    ****  **         ** 
 **     **  **     **     **     ** ** **   *******  
 **     **   **   **      **     **  ****         ** 
 **     **    ** **       **     **   ***  **     ** 
 ********      ***        **     **    **   *******  
Сообщение: