Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Упрощенка Декларация

12.02.2008, 12:33
Подскажите, пожалуйста.Организация на УСНО дох-расх.
За 2006г был уплачен Единый налог 6604руб, единый мин налог 30413руб.
Разницу 23809 я должна указать в декларациях за 2007г по строке 030 и принять в виде расхода?
avatar 12.02.2008, 12:35
Вы что, на расходы ЕН не отнОсится. У нас же налог на прибыль в расходы не включается
12.02.2008, 12:47
На эту разницу я уменьшаю налог, я неверно выразилась. Меня интересуют ограничения (30%)
12.02.2008, 13:01
Строка 030 раздела 2 заполняется только в годовой декларации?
Nad.K  
12.02.2008, 13:02
30% тут не причем. Это не убыток. Ставите полностью 23809. Если хотите.
Кстати, уменьшаете Вы не налог, а налогооблагаемую базу. Так что, хотя это и не расход, но что-то типа того.
12.02.2008, 13:10
Я прочитала в форуме, что эта строка (030 раздела 2) заполняется в декларации за год, в инструкции сказано: "По коду строки 030 указывается сумма разницы между суммой уплаченного за предыдущий налоговый период минимального налога и суммой исчисленого за этот же период времени в общем порядке налога, уплачиваемого в связи с применением УСН"
Вроде бы из контекста вытекает, что строка 030 заполняется за год. Я хотела уточнить у знатоков. За отчётные периоды эта строка не должна заполняться?
12.02.2008, 13:15
Насчёт расходов, вот в статье прочитала.

"Учитывая, что сумма исчисленного минимального налога превышает сумму исчисленного в общем порядке единого налога при УСН, налогоплательщиком осуществлена уплата минимального налога в сумме 4 500 рублей.

Разница между суммой уплаченного минимального налога и суммой единого налога при УСН, исчисленного в общем порядке, составила 1500 рублей (4500 - 3000). Данная сумма разницы подлежит включению в расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по единому налогу за следующий год."
Nad.K  
12.02.2008, 13:53
В годовой декларации учитываете
12.02.2008, 13:57
спасибо
12.02.2008, 16:10
Данная сумма разницы подлежит включению в расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по единому налогу за следующий год." Обратите внимание на уточнение: "На следующий год!"т.е. в Декларации 2008 г
12.02.2008, 16:13
Други, поможите!
Агентский договор на Упрощенке с НДС.
Подписан Акт вып. работ на 2000 руб. с НДС (по требованию капризных партнеров).
Вопрос: в НО2.2 вносим сумму 2000 или 1694..?
Nad.K  
12.02.2008, 16:15

Данная сумма разницы подлежит включению в расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по единому налогу за следующий год." Обратите внимание на уточнение: "На следующий год!"т.е. в Декларации 2008 г
Вы об чём? Мы о минимальном налоге за 2006 год. Причем тут 2008 год?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   ******   ********  ********  **     ** 
 **    **  **    **  **        **        **     ** 
     **    **        **        **        **     ** 
    **     **        ******    ******    ********* 
   **      **        **        **        **     ** 
   **      **    **  **        **        **     ** 
   **       ******   ********  ********  **     ** 
Сообщение: