Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Косяки во взаиморасчётах

01.02.2008, 14:06
Есть контрагент, который состоит из нескольких юр. лиц. Ещё в августе прошлого года был отгружен товар на одно ЮЛ, деньги поступили от другого. На текущий момент по одному переплата, по другому задолженность. Они просят как-то решить эту ситуацию. Возврат денег нами маловероятен. Подскажите, как поступить.
Random  
01.02.2008, 15:33
Пусть та фирма, от которой пришли деньги, пишет письмо типа
Оплату в такой-то сумме по п/п №... от... просим считать оплатой за .... ИНН .....
Ну и все.
01.02.2008, 15:59
У меня НДС с аванса начислен. Какими проводками я оформлю эту операцию? Дт62 Кт62?
Random  
01.02.2008, 16:25

Какими проводками я оформлю эту операцию? Дт62 Кт62?
Скорее всего так.
А причем тут аванс?
01.02.2008, 17:16
Я в августе начислила НДС с аванса. После такого письма я должна буду его зачесть в феврале. На основании письма?
01.02.2008, 17:16
Я думаю, не придётся ли НДС обменяться всем трём фирмам?
Random  
01.02.2008, 17:21
1. Вы берете нДС с аванса к вычету на основании письма.
2. Между собой и своим НДС пусть они сами разбираются, проблема не Ваша.
01.02.2008, 17:24
Спасибо
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********    *******   **     **  **    ** 
 **   **   **     **  **     **   **   **    **  **  
 **  **    **     **  **           ** **      ****   
 *****     ********   ********      ***        **    
 **  **    **     **  **     **    ** **       **    
 **   **   **     **  **     **   **   **      **    
 **    **  ********    *******   **     **     **    
Сообщение: