Прошу поделиться опытом, что делать С ввозным НДС при уплате его на таможне.
Ситуация такая хотим заключить контракт с иностранцами.Являюсь ИП на УСН.
При ввозе на таможню должны платить НДС (18%).
Так как возврата нет фирма на УСН Как лучше и правильнее зачесть этот НДС?
п.1 ст.346.16:
1)пп.8 в расходах товара, который учтётся только в момент реализации товара (покупная стоимость списывается в момент реализации)
2)пп.11 таможенные платежи перечисленные при ввозе товара на таможенную границу.
3)пп.22 в расходы можно включит суммы налогов и сборов, которые платятся в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах