Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

НДС КУГИ!!!!!

18.01.2008, 16:19
А разве нужно показывать в декларации по НДС начисление НДС, уплаченного в качестве агента????? нифига себе!
Random  
18.01.2008, 16:21
Нужно
В разделе 2
18.01.2008, 16:22
Да ! но ведь в разделе 3 показываем только в вычете??
AlinaT  
18.01.2008, 16:39
зачем заполнять разле 3? только титул и раздел 2
destiny  
20.01.2008, 13:35
AlinaT
зачем заполнять разле 3? только титул и раздел 2
если не только агент, но и налогоплательщик, то заполняем титул, разд.1, разд.2 и разд.3. Все правильно Random пишет, НДС налогового агента ставится к начислению в разд.2 и в расчетах по разд.3 не участвует(в начислениях). в разделе 3 ндс налогового агента только в вычетах, в 310 строке - ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК И АРЕНДУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЛАГАЕМОЙ НДС.Вот пока писал, понял, что в своей-то декларации позавчера забыл переставить НДС нал. агента из 220 в 310.Млииин..и когда 1С-ники какое-нить субконто для НДСа нал. агента придумают, чтоб деклу вручную не корректировать?
21.01.2008, 10:12
destiny =) всё верно пишете, и про 1С-ников тоже =)) а у меня аренда в 220 и не попадает, но в 310 сама вручную вбиваю.
А вопрос задала изначально, т.к. сбили меня с мысли, что как же это без начисления то! =)
С нового года у нас аренда Куги закончилась,началась "обычная" так сказать=) так что теперь забываю про 310 сроку =)
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **    **        **  **     **        ** 
 **     **  ***   **        **  **     **        ** 
        **  ****  **        **  **     **        ** 
  *******   ** ** **        **  *********        ** 
        **  **  ****  **    **  **     **  **    ** 
 **     **  **   ***  **    **  **     **  **    ** 
  *******   **    **   ******   **     **   ******  
Сообщение: