Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Исправленный счет-фактура

Ирина В (8d78f)
17.01.2008, 22:26
Имеем счет-фактуру поставщика от 30.11.07 с ошибками в заполнении (неправильно указан наш адрес), попросили исправить - поставщик исправил вручную, заверил печатью и поставил дату исправления 17.01.08г.
В каком периоде я могу принять НДС к вычету по данной с-ф? В периоде, в котором внесены исправления, т.е. эту сумму НДС зачесть в 1кв.2008? Или же можно в 4кв.2007?
JJJ (bcdd1)
18.01.2008, 10:42
А самим-то не проще исправить, на фактуре печать все-равно ставить не надо
Random  
18.01.2008, 10:54
Только в 1 квартале - по дате исправлений.
Ну или самим сделать правильную в 2-х экземплярах, отвезти поставщику и договориться. что у них будет такая же как у Вас.
Иначе при встречной проверке все выползет.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **      **  **     **  **     **  ********  
 ***   **  **  **  **   **   **   ***   ***  **     ** 
 ****  **  **  **  **    ** **    **** ****  **     ** 
 ** ** **  **  **  **     ***     ** *** **  **     ** 
 **  ****  **  **  **    ** **    **     **  **     ** 
 **   ***  **  **  **   **   **   **     **  **     ** 
 **    **   ***  ***   **     **  **     **  ********  
Сообщение: