Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Доплата по уточненке и пени

04.12.2007, 16:41
Обнаружился непроведенный аванс за прошлый месяц.
Делаю уточненную декларацию.
Сейчас же доплачу.
Вопрос вот в чем.
Если я сейчас заплачу НДС одной платежкой = ноябрь+ доплата за октябрь+ нач.себе пени.
Т.е у них по налогу будет числиться переплата и пени.
Или принципиально надо делать 3 платежки?
04.12.2007, 16:52
Ну как вы одной собрались, если пени совсем иное назначение платежа со своими прибамбасами (КБК там и прочее).
Да и оставте вы пени сами насчитают когда надо и выставять.
Одной хватит по налогам.
avatar 04.12.2007, 17:17
Толь, если уточненка, то пени обязательно платить иначе оштрафуют

______________
стоп кадр! Редакция благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Nadja  
04.12.2007, 22:40
Не поленитесь, сделайте 3 платежки.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  **     **  **        **    ** 
 **     **  ***   ***  **     **  **        ***   ** 
 **     **  **** ****  **     **  **        ****  ** 
 **     **  ** *** **  **     **  **        ** ** ** 
  **   **   **     **  **     **  **        **  **** 
   ** **    **     **  **     **  **        **   *** 
    ***     **     **   *******   ********  **    ** 
Сообщение: