Всем доброго дня.
Пожалуйста, подскажите.
Заключаем договор с иностранной компанией (их представительств на территории РФ нет, д-ть на территории РФ они не ведут). Мы для них разрабатываем 3D-ролик.
Под 0% наши услуги (хоть и на экспорт) не подпадают.
Вопрос. Должна ли я в стоимости договора буду указать «в т.ч. НДС 18% » ? Они настаивают на этом.
И как этот НДС прописывается в инвойсе? Как и в наших стандартных «внутрироссийских» счетах?
Фактуру, наверное, нужно будет выставлять в единственном экземпляре, для нас.
Компания зарегистрирована (и работает, надеюсь) в Респ. Черногория.
И, кстати, вдруг кто-нибудь в курсе. Они прислали текст для преамбулы договора. Смысл в том, что их ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ директор действует на основании Устава. Такое теоретически возможно?