Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

дека по ндс и взаимозачет в отчетном периоде

БедныйБух (47ccb)
19.11.2007, 16:32
Ну наконец провели мы взаимозачет , ндс отдельной п/п заплатили , а как теперь деку правильно заполнить , ведь к вычету и начислению мы все уже давно взяли ?
что же все таки делать со стр.240 - поиском все просмотрено и перечитано 125 раз читай!
avatar
Гена  
19.11.2007, 17:28
что за взаимозачёт? его дата... сумма без НДС и НДС
Очень БедныйБух (47ccb)
19.11.2007, 17:38
Гена
что за взаимозачёт? его дата... сумма без НДС и НДС
зачет взаимных требований в рамках одного договора и сч.60 и 62.
мы им материалы январь -июнь 2007 , они нам за вып.работы в мае - июле 2007г.,
дата проведения зачете - 26.10.07 на сумму 11 млн. без ндс , ндс отдельными п/п перечислен 26.10.07 и 29.10.07 соответственно в сумме 2млн..
но стр.240 ? если ставить по стр.240 тогда его и восстанавливать видимо надо moody smiley
avatar
Гена  
19.11.2007, 17:42
Оч.БедныйБух (47ccb)
19.11.2007, 17:46
эх.....жаль
а ведь прямо про восстановление ни в одном письме не сказано , получаеться 240 строка просто покроет 190 ? и делаю все это в одной деке за октябрь , а не тех периодах по которым этот ндс ? правильно я думаю ?
avatar
Гена  
19.11.2007, 17:52
БедныйбУХ (47ccb)
20.11.2007, 12:48
Гена
уи
Гена , ну вы меня с каждым разом все больше и больше восхищаете - вы еще и по хранцузски шпрехаетете !!!>ржу во весь рот<
Эх.....хде мои 17 лет красота!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   *******   **     **   ******    **     ** 
 **        **     **   **   **   **    **   **     ** 
 **               **    ** **    **         **     ** 
 ******     *******      ***     **   ****  **     ** 
 **               **    ** **    **    **    **   **  
 **        **     **   **   **   **    **     ** **   
 ********   *******   **     **   ******       ***    
Сообщение: