Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Доп. соглашение задним числом. Что делать?

Ирэн Ник (01383)
12.11.2007, 14:45
Помогите разобраться, пожалуйста!
У меня С 01.03.2007г. действует агентский договор(мы сдаем в аренду здание, которое принадлежит Принципалу) по которому наше вознаграждение 60%. Сегодня (12.11.2007) принесли мне доп. соглашение к этому договору от 01.07.2007г. в котором говориться, что теперь размер нашего вознаграждения 6%. И распространяется этот размер на правоотношения возникшие с 01 марта2007. Что делать с НДС, прибылью? Сдавать уточненки с марта или изменения проводить июлем или ноябрем? Как быть с первичкой (акты, сч--фактуры)? В голове каша полная. Помогите, может кто сталкивался с такой ситуацией.
12.11.2007, 14:54
Во первых налоговую обязательно заинтересует: почему так сильноупало ваше вознаграждение. должны быть веские причины.
Если все так, то конечно уточненки, уточненки.......
Ирэн Ник (01383)
12.11.2007, 15:00
Понятно, что заинтерисует. Уточненки с марта или с июля? И как документы на вознаграждение переделывать? Выписывать их ноябрем или исправлять уже ранее выписанные сч-ф с марта по октябрь и доп. листы оформлять?
12.11.2007, 15:46
Конечно с марта.
Ваши юристы должны проверить на легитимность в связи с датой дополнительное соглашение.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  ********   ********  **    **  **      ** 
 **     **  **     **  **        **   **   **  **  ** 
 **     **  **     **  **        **  **    **  **  ** 
 **     **  ********   ******    *****     **  **  ** 
 **     **  **         **        **  **    **  **  ** 
 **     **  **         **        **   **   **  **  ** 
  *******   **         **        **    **   ***  ***  
Сообщение: