Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

НДС в счёте гостиницы

25.10.2007, 16:16
Наш сотрудник сам оплачивал гостиницу в командировке, мы возмещаем ему расходы. В предоставленном им счёте значится 3000-00 в том числе ндс, в кассовом чеке НДС не выделен, счёта-фактуры нет. Что делать с этим НДС-ом? Можем ли мы на всю сумму с НДС уменьшить прибыль?
25.10.2007, 16:28
Есть письмо Минфина от 25 марта 2004 г. N 16-00-24/9, о том, что ндс можно принимать без счёта-фактуры при наличии счёта гостиницы по форме 3-Г, но сотру дали не его.
avatar 26.10.2007, 09:56
без счета фактуры можно только по 3-Г, причем проблем не будет, если он напечатан типографским способом, если нет, то отстаивать в суде, исход не однозначный.
Если нет 3-Г или счета-фактуры, то НДС в зачет не берется и в расчет по налугу на прибыль тоже не принимается.
26.10.2007, 13:56
Я так понимаю на 3-Г должно быть написано, что он 3-Гстесняюсь В гостинице выдали самые обычные бланки. А по налогу на прибыль что не принимается? Вся сумма? Или сумма НДС?
avatar 26.10.2007, 14:11
да в правом верхнем углу должно быть "Форма N 3-Г"
Прибыль не уменьшается на сумму НДС
26.10.2007, 14:13
Понятно, спасибо.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **    **  **     **  ********   **     ** 
 **     **  ***   **  **     **  **     **  **     ** 
 **     **  ****  **  **     **  **     **  **     ** 
 **     **  ** ** **  *********  ********   ********* 
  **   **   **  ****  **     **  **         **     ** 
   ** **    **   ***  **     **  **         **     ** 
    ***     **    **  **     **  **         **     ** 
Сообщение: