Уважаемые форумчане, прошу подсказать. Покупаем авиабилеты за н/расчёт у компании(оказывающ.услуги по доставке) довольно часто, НДС отдельной строчкой не выделен. Но приносят счета-фактуры, где указан НДС отдельной строкой, и в приходнике НДС тоже выделен. Могу ли я принять к возмещению НДС по ним? Где-то читала, что могу. И принимаю. И второе. Мы не приходуем билеты на счёт 50.3, а отдаём тут же подотчётным лицам, практически сразу выписываем расходники на суммы, выдаваемые в подотчёт(в том числе на оплату билетов), вроде как они сами расплачиваются за свои билеты СРАЗУ. Правильно ли мы поступаем? Сомневаюсь...