Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Назначение платежа при "прогоне" НДС.

Дана  
19.10.2007, 10:29
Коллеги! Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, какое назначение платежа грамотнее написать при перегоне НДС после взаимозачета?
Сделали взаимозачет на сумму с НДС, так получилось, и теперь нужно "сверху" прогнать НДС что бы все моги его на возмещение взять, правильно ли будет написать: "НДС по договору №... от... 2007 г. НДС не облагается." Или есть какие-нибудь другие варианты?
JR*  
19.10.2007, 10:35
Я бы так и написала: перечисляется НДС по соглашению о взаимозачете между... Слова НДС не облагается писать, по-моему, не надо.
Дана  
19.10.2007, 10:37
Спасибо большое за совет!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **        **   *******   **      ** 
 **     **  **     **        **  **     **  **  **  ** 
 **     **  **     **        **         **  **  **  ** 
 **     **  **     **        **   *******   **  **  ** 
  **   **    **   **   **    **         **  **  **  ** 
   ** **      ** **    **    **  **     **  **  **  ** 
    ***        ***      ******    *******    ***  ***  
Сообщение: