Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Назначение платежа при "прогоне" НДС.

Дана  
19.10.2007, 10:29
Коллеги! Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, какое назначение платежа грамотнее написать при перегоне НДС после взаимозачета?
Сделали взаимозачет на сумму с НДС, так получилось, и теперь нужно "сверху" прогнать НДС что бы все моги его на возмещение взять, правильно ли будет написать: "НДС по договору №... от... 2007 г. НДС не облагается." Или есть какие-нибудь другие варианты?
JR*  
19.10.2007, 10:35
Я бы так и написала: перечисляется НДС по соглашению о взаимозачете между... Слова НДС не облагается писать, по-моему, не надо.
Дана  
19.10.2007, 10:37
Спасибо большое за совет!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  ********  **        **    **  ******** 
    **     **        **         **  **   **       
    **     **        **          ****    **       
    **     ******    **           **     ******   
    **     **        **           **     **       
    **     **        **           **     **       
    **     ********  ********     **     **       
Сообщение: