Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Назначение платежа при "прогоне" НДС.

Дана  
19.10.2007, 10:29
Коллеги! Доброе утро!
Подскажите пожалуйста, какое назначение платежа грамотнее написать при перегоне НДС после взаимозачета?
Сделали взаимозачет на сумму с НДС, так получилось, и теперь нужно "сверху" прогнать НДС что бы все моги его на возмещение взять, правильно ли будет написать: "НДС по договору №... от... 2007 г. НДС не облагается." Или есть какие-нибудь другие варианты?
JR*  
19.10.2007, 10:35
Я бы так и написала: перечисляется НДС по соглашению о взаимозачете между... Слова НДС не облагается писать, по-моему, не надо.
Дана  
19.10.2007, 10:37
Спасибо большое за совет!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **        **     **        **  **     **  **    ** 
 **        ***   ***        **  ***   ***  **   **  
 **        **** ****        **  **** ****  **  **   
 **        ** *** **        **  ** *** **  *****    
 **        **     **  **    **  **     **  **  **   
 **        **     **  **    **  **     **  **   **  
 ********  **     **   ******   **     **  **    ** 
Сообщение: