Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Бонус НДС декларация

18.10.2007, 15:41
С постащиком заключили соглашение о перечислении нам за определенный условия бонуса (без НДС) Они у нас просят счет-фактуру где будет указана просто сумма (Без НДС). Правильно ли это? И что мне теперь надо эту сумму регистрирвоать в декларации в разделе 9 (операции не подлежащие налогообложению)?

А еще у нас есть постащики упрощенцы, должны ли мы суммы товаров купленных у них регистрировать в разделе 9?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   *******   **        ********  **    ** 
 **     **  **     **  **        **         **  **  
 **     **  **     **  **        **          ****   
 **     **   ********  **        ******       **    
 **     **         **  **        **           **    
 **     **  **     **  **        **           **    
  *******    *******   ********  ********     **    
Сообщение: