Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Присоединение компании

15.10.2007, 10:06
Добрый день ,коллегисмайлик/

Помогите, плиз.... В июле было присоединение к нашей компании другого ООО.... По акту передали ОС, перевели остатки на р/сч принимающей компании, есть переплата по налогам.
Правильно ли сделаны проводки принимающей стороной:
08-76
51-76
69,68-76??????????????
avatar
Гена  
15.10.2007, 10:13
в одном регионе (ОКАТО)?
присоединили в качестве обособленного подразделения с отдельным балансом и р/с?
Capa  
15.10.2007, 10:16
Вообще, сколько раз занималась присоединением, проводки всегда делали через 00 счета. Т.е. Д-т 08 К-т 00, Д-т 51 К-т 00 и т.д.
avatar 15.10.2007, 10:36
А почему 08? ОСы недостроены, что ли? Если достроены, то сразу 01.
15.10.2007, 10:37
Наше ООО является правоприемником другого ООО. Присоединение было в одном городе (ОКАТО 05401000000).... Может наши юрики что-то не дооформили..??? Было увеличение уставного капитала нашего ООО.


Сара, тоже так считаю, а вотсижу читаю беллитристику и натыкаюсь везде на 76 счетто есть?!
avatar
Гена  
15.10.2007, 10:46
присоединили в качестве обособленного подразделения с отдельным балансом и р/с?
15.10.2007, 10:52
Нет, никакого ОП (соответственно нет отдельного баланса и р/сч)

формулировка из договора присоединения:
"..... договорились осуществить рерганизацию путем присоединения с переходом всех прав и обязанностей от присоединяемых к основному обществу"
avatar
Гена  
15.10.2007, 10:58
в третий раз...

там - в бывшем ООО остаются рабочие места? или все слиняли территориально в одно Ваше ООО?
15.10.2007, 11:08
все в наше
avatar
Гена  
15.10.2007, 11:13
плохо...

ЕСН, ПФР для присоединённых с нуля (без регресса)
НДФЛ - с учётом тех заработков
расчёт среднего, отпусков, б/л - с учётом тех месяцев и заработков
15.10.2007, 11:28
про пиплов я знаю.....

мне больше интересен весь учет этой трихомундиивставило!
avatar
Гена  
15.10.2007, 11:33
15.10.2007, 11:40
Огромное мерси.....

а то у нас тут с фин.диром бой быковзащищайтесь сударь!
avatar
Гена  
15.10.2007, 11:40
а он какой хочет?
15.10.2007, 11:44
она уперлась рогом и кричет про 91....
но так не будет видно аналитики по контрагенту....
и потом считаю что 76 закроется на 91 - внереализационные доходы или расходы (взависимости от полученно результата)
поправьте, может я не права????
avatar 15.10.2007, 11:45
други мои, причем тут 76? ну вот объясните мне, недалекому, какое обязательство вы там будете отражать?
avatar
Гена  
15.10.2007, 11:53
мы ж баланс присоединяем => уйдёт 76-й = не будет обязательств
avatar 15.10.2007, 11:56
Гена
мы ж баланс присоединяем => уйдёт 76-й = не будет обязательств

это понятно. но почему 76? по такой логике можно использовать любой счет.
avatar
Гена  
15.10.2007, 11:59
мне он больше нравится смайлик

вот если бы присоединяли как обособку, то 79...
avatar 15.10.2007, 12:02
Гена
мне он больше нравится смайлик

вот если бы присоединяли как обособку, то 79...

к сожалению, такая логика никак не соотносится с методологией бу (конечно, строго ИМХО).
avatar
Гена  
15.10.2007, 12:06
неохота развёртывать 91-й
16.10.2007, 03:22
Пользователь: Дебетокреникъ
"к сожалению, такая логика никак не соотносится с методологией бу (конечно, строго ИМХО)." - ткнинете меня носиком неразумную, где в методологии БУ прописано что нельзя на 76то есть?!
avatar 16.10.2007, 09:54
Тупень:-)
Пользователь: Дебетокреникъ
"к сожалению, такая логика никак не соотносится с методологией бу (конечно, строго ИМХО)." - ткнинете меня носиком неразумную, где в методологии БУ прописано что нельзя на 76то есть?!

RTFM, т.е. всем известная инструкция
чет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75: по имущественному и личному страхованию; по претензиям; по суммам, удержанным из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановлений судов, и др.
avatar
Гена  
16.10.2007, 09:56
[задумавшись] а может 79 покатит?
24.10.2007, 08:59
Огромное всем спасибо, не прошло и полгодасмайлик как докапалась до истины.....
все куда проще.....
согласно Методических указаний, утвержд. приказом Минфина России № 44н п. 11 "передача имущества при реорганизации по передаточному акту бух. записями не отражается)
Например Дт01 Кт пусто - так называемая сложная проводкасмайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  ********    ******    **     **        ** 
 **    **  **     **  **    **   **     **        ** 
     **    **     **  **         **     **        ** 
    **     **     **  **   ****  *********        ** 
   **      **     **  **    **   **     **  **    ** 
   **      **     **  **    **   **     **  **    ** 
   **      ********    ******    **     **   ******  
Сообщение: