Вот такая ситуация – Сейчас решила свериться с налоговой по НДС и выяснилось, что не сдана декларация за 4 кв.2006 года. Посчитала штраф, собираюсь платить. Теперь думаю, что писать в основании и типе платежа. Я правильно понимаю, что в основании у меня будет 0, а в типе «ИШ» - исчисленные штрафы?
И еще – в ст.119, п.2 написано: непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение более 180 дней по истечении установленного законодательством о налогах срока представления такой декларации влечет взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня.
Мне двумя суммами платить или можно одной ( в смысле - 30% и 10% делить или нет??