Помогите, плиз, совсем запуталась!
Плучили от покупателя весксель сбербанка как предоплату за товар.
НДС с вескселя начислили как с аванса, зачли после отгрузки.
А теперь сижу и думаю надо ли было заполнять раздел 9 декларации по НДС? Или только тогда его заполнять когда вексель к погашению предъявим? Или вообще не надо заполнять? А раздельный учет НДС теперь надо вести и как это делать? Кстити вексель со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 4 сентября, то есть доход от погашения векселя показывать 4 сентября или когда предъявим. Караул!! Совсем запуталась!