Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

доперечисление НДС , как оформить

rfnz  
20.09.2007, 14:16
У поставщиков покупаем кирпич(поступление товаров), а поддоны им возвращаем продажей (отгрузка товаров). Раньше делали
Д 60,1 Кт 62,1.
А теперь они нам прислали по сч.фактуре НДС назад. Как это оформить?
rfnz  
20.09.2007, 16:24
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
avatar
Гена  
20.09.2007, 16:26
прислали с-ф минусом?
rfnz  
20.09.2007, 16:27
Нет, неправильно выразилась. Прислали НДС на р/с
avatar
Гена  
20.09.2007, 16:30
на 76... посылайте деньги назад
rfnz  
20.09.2007, 16:31
А при чем здесь 76? я не понимаю, объясните
avatar
Гена  
20.09.2007, 16:56
с этого года НК РФ разрешает делать встречный взаимозачёт на эндээсный кусок 60-62 только после обмена денежным НДС
rfnz  
20.09.2007, 16:59
А можно поподробней какие проводки с самого начала
avatar 20.09.2007, 17:39
Д60/К62 - взаимозачет на сумму без НДС
Д60/К51 - перечисляете сумму НДС
Д51/К62 - они Вам перечисляют сумму НДС.
20.09.2007, 18:18
и если движение товара было в прошлом нал.периоде, а вы решили только НДС "живыми" деньгами прогнать, то уточненку придется сдавать по НДС за прошлый период
да так (94dfc)
21.09.2007, 11:50
Да перешлите Вы им тоже этот НДС и сделайте акт взаимозачета. не забудьте про стр.240 в декларации.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **          *******   **     **  ******** 
    **     **    **   **     **  **     **  **       
    **     **    **   **         **     **  **       
    **     **    **   ********   *********  ******   
    **     *********  **     **  **     **  **       
    **           **   **     **  **     **  **       
    **           **    *******   **     **  ******** 
Сообщение: