Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС при зачете взаимных требований

sorrecer  
28.08.2007, 15:33
Дело было в июне.
Поставшик комплектующих решил приобрести готовые аппараты на 52млн.
(в т.ч. ндс 8млн.)
сейчас решили зачесть требования на эти 52 млн.
соответственно, мы пересылаем друд другу эти 8млн.,
делаем зачет на 44млн.

Вопрос: я должна отразить эти 8млн.(стр.240 разд.3 Декларации по НДС) в текущем периоде или нужно было их выделить отдельной строкой ещё тогда, в июне.

Меня сбивает с толку формулировка этой строки
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  ********  **    **        **   ******  
    **        **      **  **         **  **    ** 
    **        **       ****          **  **       
    **        **        **           **  **       
    **        **        **     **    **  **       
    **        **        **     **    **  **    ** 
    **        **        **      ******    ******  
Сообщение: