Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Сторно неподписанных актов

27.07.2007, 13:24
Сделали акты и счета-фактуры заказчику 15.05 и 04.06, он попросил переделать концом июня, старые подписывать не стал. Как внести исправления, что-то не соображу. Сторнировала старые акты и с/ф, ввела новые. Что ещё надо?
27.07.2007, 15:21
Подскажите кто-нибудь, плииииз...
Эмма  
27.07.2007, 15:26
Если Вы не супер крупное предприятие, которое сдает учредителям помесячный баланс, то я бы просто те акты пометила на удаление, а новые сделала концом июня. Налоговый период то один.
Margi  
27.07.2007, 15:28
А если они НДС сдают каждый месяц???
Эмма  
27.07.2007, 15:30
Это да, не подумала, тогда уточненки или договариваться с заказчиком.
27.07.2007, 15:51
НДС сдаём каждый месяц. У нас за май всё равно будет уточнёнка. Там косяков хватает. Помечу тогда чтоль на удаление...
27.07.2007, 16:08
Ничего не понимаю...Пометила старые июньские счета-фактуры и акты на удаление. Почему то всё равно и старая и новая счёт-фактуры попадают в строку 020 раздела 00003 декларации по НДС. Смотрю анализ счёта 68, там сумма правильная...Помогите, плиз, совсем заморочилась с этим.
Эмма  
27.07.2007, 16:15
А Вы сначала их совсем удалите. Монопольно-операции-удаление пом. объектов. Вообще-то я в таких случаях не удаляю, а делаю не проведенными и меняю дату на нужную.
27.07.2007, 16:53
Так а как правильно? Может не удалять, а сторнировать? стесняюсь
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **   *******    *******   **    **  **    ** 
  **  **   **     **  **     **  ***   **  ***   ** 
   ****    **         **         ****  **  ****  ** 
    **     ********   ********   ** ** **  ** ** ** 
    **     **     **  **     **  **  ****  **  **** 
    **     **     **  **     **  **   ***  **   *** 
    **      *******    *******   **    **  **    ** 
Сообщение: