Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Импорт услуг по агентскому договору

Dtrofimova (b2b57)
19.07.2007, 13:10
По агентскому договору (мы агент) оказываем услуги по размещению рекламы в молдавии.Поставщик -иностранная компания. При реализации начисляем НДС к уплате с агентского вознаграждения, нужно ли начислять к уплате НДС с размещения? Или сумма НЛС с размещения так и должна остаться на 76 счете, и нигде не декларироваться до момента оплаты поставщику? Или ставить ее к уплате в декларации в момент реализации и при оплате поставщику брать в зачет?

правильны ли проводки?

62 90.1 180 реализация агентское вознаграждение
90.3 68 18 НДС с АВ
76 60 1000 реализация услуги, начисление задолженности перед поставщиком
76 68 180 ??? нужна ли эта проводка
51 62 170 оплачено АВ
51 76 1165 оплачена услуга
91.2 62 10 отрицательная курсовая разница по АВ
91.2 76 15 отрицательная курсовая разница по размещению


Помогите, пожалуйста, разобраться, совсем запуталась.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **          *******   ********  **      ** 
 **   **   **    **   **     **  **        **  **  ** 
 **  **    **    **          **  **        **  **  ** 
 *****     **    **    *******   ******    **  **  ** 
 **  **    *********         **  **        **  **  ** 
 **   **         **   **     **  **        **  **  ** 
 **    **        **    *******   **         ***  ***  
Сообщение: