В мае заплатили аванс нерезиденту, при этом удержали НДС. Услуги приняли от нерезидента в июне.Подскажите, пжл., как правильно заполнить декларацию?Надо в стр.90 разд.2 за май показать уплаченный ндс с аванса, а в июне в стр.310 разд.3-принять к вычету?