Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

остаток на 19 счете после перехода на УСН

Любовь_МСК (3a050)
01.06.2007, 06:19
Здраствуйте уважаемые. У меня на Д 19 висит остаток по НДС поставщика. В 2005г. этот НДС оплатили но к зачету не приняли по ошибке. В 2006г., ошибку не исправили. В 2007г. фирма с 01.01.07 перешла на УСН. Куда мне списать этот НДС? Я думаю в расход его списать на счет 91.2(прочие расходы), а для УСН не принимаемые расходы.
Подскажите что мне с ним делать.
avatar
Гена  
01.06.2007, 10:12
Nynik_l (8af90)
01.06.2007, 17:48
А что уточненку по НДС за тот период когда к зачету не приняли по ошибке сдать нельзя?
Любовь_МСК (19294)
02.06.2007, 11:29
Спасибо Гена, вы мой выручатель, вдохновитель, учитель.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********    *******    *******    *******  
 ***   **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 ****  **  **     **  **         **     **  **        
 ** ** **  ********   ********    ********  ********  
 **  ****  **         **     **         **  **     ** 
 **   ***  **         **     **  **     **  **     ** 
 **    **  **          *******    *******    *******  
Сообщение: