Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

остаток на 19 счете после перехода на УСН

Любовь_МСК (3a050)
01.06.2007, 06:19
Здраствуйте уважаемые. У меня на Д 19 висит остаток по НДС поставщика. В 2005г. этот НДС оплатили но к зачету не приняли по ошибке. В 2006г., ошибку не исправили. В 2007г. фирма с 01.01.07 перешла на УСН. Куда мне списать этот НДС? Я думаю в расход его списать на счет 91.2(прочие расходы), а для УСН не принимаемые расходы.
Подскажите что мне с ним делать.
avatar
Гена  
01.06.2007, 10:12
Nynik_l (8af90)
01.06.2007, 17:48
А что уточненку по НДС за тот период когда к зачету не приняли по ошибке сдать нельзя?
Любовь_МСК (19294)
02.06.2007, 11:29
Спасибо Гена, вы мой выручатель, вдохновитель, учитель.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   **     **  ********   ********   *******  
 **     **  **     **  **     **     **     **     ** 
 **         **     **  **     **     **     **     ** 
 ********   **     **  ********      **      ******** 
 **     **   **   **   **            **            ** 
 **     **    ** **    **            **     **     ** 
  *******      ***     **            **      *******  
Сообщение: