Подскажите, пожалуйста.
1.в ноябре 2006г заплатили поставщику за период авг.- ноябрь, в т.ч.НДС. Август-сент,есть сч.фактуры, но бух.учет в этот период не вёлся, соответственно НДС к зачету не принят и списания с 60 сч.нет.
2.За период октябрь-декабрь с 60 сч."услугами сторонних организаций" списаны только суммы без НДС. НДС к зачету делали счетами фактурами полученными.
Вопрос: как теперь всё это списать с 60 счета????