Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Доп.листы книги продаж в 1с 8.0

Селена (7cc02)
28.05.2007, 11:38
Господа,кто подскажет,как правильней сделать проводки в 1 С. 8.0 по корректировке реализации 2006 г. в 2007 году,чтобы в 1С сформировать доплисты за корректируемый период.Счет-фактура корректируется частично.

Был счет-фактура в октябре 2006 г. на 2360 руб (в т.ч НДС 360 руб) на услуги.В мае 2007 сумма по данной с-ф уменьшается на 1800 (в т.ч НДС 180):

д91.2 Убытки прошлых лет -к 62.1 1000 -сумма без НДС
д 68.2-к91.1 Прибыли прошлых лет 180 -НДС .

В книгу продаж автоматически попадает +180 НДС в доп.лист за октябрь 2006 .Правильно ли это?
По идее,должно быть в книгу продаж за октябрь -360 сначала в доп.листе,а затем +180?

2.Каким документом в 1С 8.0 проводить корректировки прибылей-убытков прошлых периодов,чтоб проводки корректно на 91 счет шли без всяких там сторно и книги покупок и продаж автоматом заполнялись?
avatar
teturam  
28.05.2007, 13:10
Селена
Каким документом в 1С 8.0 проводить корректировки прибылей-убытков прошлых периодов,чтоб проводки корректно на 91 счет шли без всяких там сторно и книги покупок и продаж автоматом заполнялись?
Бух.справкой, но тоже сторнировать записи.
Cелена (7cc02)
29.05.2007, 12:07
А насколько корректно сторнировать прошлые периоды?Если бы текущий год,то понятно.
Вот такой вариант придумался :

д91.2-К62.1 1180
д76.1-К 91.1 180
Д 68.2-К 76.Н.1 360- в доп.лист октября (-)
Д76.1-К 68.2 180-в доп.лист октября (+)
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  ********   **     **  **     ** 
  **   **    **   **   **     **  ***   ***  **     ** 
   ** **      ** **    **     **  **** ****  **     ** 
    ***        ***     ********   ** *** **  **     ** 
   ** **      ** **    **         **     **  **     ** 
  **   **    **   **   **         **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **         **     **   *******  
Сообщение: