Господа,кто подскажет,как правильней сделать проводки в 1 С. 8.0 по корректировке реализации 2006 г. в 2007 году,чтобы в 1С сформировать доплисты за корректируемый период.Счет-фактура корректируется частично.
Был счет-фактура в октябре 2006 г. на 2360 руб (в т.ч НДС 360 руб) на услуги.В мае 2007 сумма по данной с-ф уменьшается на 1800 (в т.ч НДС 180):
д91.2 Убытки прошлых лет -к 62.1 1000 -сумма без НДС
д 68.2-к91.1 Прибыли прошлых лет 180 -НДС .
В книгу продаж автоматически попадает +180 НДС в доп.лист за октябрь 2006 .Правильно ли это?
По идее,должно быть в книгу продаж за октябрь -360 сначала в доп.листе,а затем +180?
2.Каким документом в 1С 8.0 проводить корректировки прибылей-убытков прошлых периодов,чтоб проводки корректно на 91 счет шли без всяких там сторно и книги покупок и продаж автоматом заполнялись?
Селена Каким документом в 1С 8.0 проводить корректировки прибылей-убытков прошлых периодов,чтоб проводки корректно на 91 счет шли без всяких там сторно и книги покупок и продаж автоматом заполнялись?