Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

возврат материалов - как оформить?

VSS  
17.05.2007, 07:58
получили от поставщика ТМЦ - так как у меня строит работы, я приходую их у себя как материалы на 10
по договоренности руководство решило вернуть одно из наименований материалов
каким образом это все оформить? накладной на отпуск ма-лов на сторону??
avatar
teturam  
17.05.2007, 08:14
1. Дополнение к договору поставки.
2. Оформляется накладная М-15.
3. Производятся сторнировочные бухгалтерские записи.

Делай что должен - и будь что будет.
avatar 17.05.2007, 12:44
зависит от условий возврата
VSS  
17.05.2007, 12:49
наша орган-ция решила что это наименование мат-ла ей не нужно (т.е. мат-л нормальный, небракованный), поставщик согласился взять ТМЦ назад

и вообще есть какая-нибудь разница что возвращать мат-лы или товары?
поставщика интересно устроит накладная М-15 или ему тоже товарная нужна будет??
Исправлений: 1; последнее - в 17.05.2007, 12:54.
LKS  
17.05.2007, 13:00
нужна будет
и еще счет фактура
для поставщика же это ТОВАР
avatar 17.05.2007, 13:07
тогда реализация материалов на сторону
17.05.2007, 13:08
Раньше когда взаимозачет не зависел от НДС, мы созванивались с поставщиками, делали обратную реализацию, а затем взаимозачет. Просто сам возврат товара нужно обосновать поставщику причину документально, если это не брак то лучше договориться с поставщиком либо заменить его либо договориться об условиях возврата. Варианты возврата товара можно прочитать в журнале Расчет № 9 от сентября 2006 статья Зеленковой, она есть в гаранте или консультанте, единственное там без изменений по НДс
VSS  
17.05.2007, 13:19
ужас то какой, проводить через реализацию мат-лов???(((
а другого варианта нет?
а каким образом я им тов накладную выпишу если это у меня это материал
Random  
17.05.2007, 13:25
Так и выпишите - накладную по форме М-15

А как Вы еще хотели?
Без накладной?
17.05.2007, 13:28
Найди эту статью там понятно расписаны варианты с примерами и проводками
VSS  
17.05.2007, 13:41
да про М-15 это понятно, получается нужно будет проводить обычную реализацию?
значит светит взаимозачет и перегонка НДС((
VSS  
17.05.2007, 13:42
Лельке - статью прочитала - Зеленкова за реализацию (но в 2006 взаимозачеты было проще проводить)
17.05.2007, 13:53
Так не делайте взаимозачет. Перечислите друг другу деньгами.
VSS  
17.05.2007, 14:00
спасибо всем,
пока я тут решала как проводить - решили оставить эти несчастные материалы у себя)))
17.05.2007, 14:04
Хоть раз руководство приняло верное решение.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **  ********   ********   **    **  **    ** 
       **  **     **  **     **  ***   **  ***   ** 
       **  **     **  **     **  ****  **  ****  ** 
       **  **     **  **     **  ** ** **  ** ** ** 
 **    **  **     **  **     **  **  ****  **  **** 
 **    **  **     **  **     **  **   ***  **   *** 
  ******   ********   ********   **    **  **    ** 
Сообщение: