Организована фирма, которая по учредительным должна была бы заниматься оптовой торговлей, но занимается тем, что строит подрядным способом для себя здание, которое будет впоследствие сдавать в аренду и получать выручку, но пока... Пока вот уже 5 лет строит здание и с 2004 года арендует под него землю у КУГИ. Выручки нет никакой... Вопрос, что делать с НДС по КУГИ? Должна ли я его перечислять? Получается уплата по НДС будет всегда равна возмещению НДС.На сегодня судя по отчетности бухгалтер делал все не правильно и никакие перечисления не делал в бюджет по НДС КУГИ.