Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

транспортные расходы

Юлия  
21.04.2007, 18:28
из одного подразделения отправили материалы автотранспортом в другое.

30 марта материалы ушли из подразделения А, и 5 апреля пришли в подразделение В.

Как проводки?


1)
Д 97 К 10 30 марта?

а на "В" Д 10 К 97 5 апреля?

2)или 79?

3)или только 5 апреля все проводки?

4)или только 30 марта все проводки?
Random  
21.04.2007, 18:39
У Вас ни разу нет перехода права собственности.
Причем тут 97 счет?

Ваше "подразделение В" выделено на отдельный баланс или нет?
Юлия  
21.04.2007, 19:31
О, и вы на работе %-//

перехода нет ни разу, филиал выделен на баланс.


Растходы по траспортировке включать в стоимость мпз? или акт вып.раб. будет подписан только в апреле, поэтому и в расход эти затраты?
Random  
21.04.2007, 19:40
Если филиал (В) выделен на баланс, то все проводки через сч.79.
У ф.А Д79-К10
У ф.В Д10-К79

Дату этой проводки имеет смысл определить внутренними документами (например, учетной политикой).
Можно например так:
30.03 Д10/в пути-К10/склад (А)
5.04 Д79-К10 (А)

Куда отнести транспортные расходы, зависит от кучи факторов.
Например:
кто эти расходы признает "своими", А или В?
для чего используются материалы?
если для производства, кто реализует "результат"?
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **   ******   ********  **     **  **    ** 
       **  **    **  **    **  **     **  ***   ** 
       **  **            **    **     **  ****  ** 
       **  **           **     *********  ** ** ** 
 **    **  **          **      **     **  **  **** 
 **    **  **    **    **      **     **  **   *** 
  ******    ******     **      **     **  **    ** 
Сообщение: