Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Учет готовой продукции

evnika (bf4d8)
29.03.2007, 09:09
В программе Подрядчик строительства учет продукции ведётся по фактической себестоимости (сч 23,40, 43).
Получаются проводки:
Д43 - К40 оприходование готовой продукции на склад
Д23 - К43 отпуск продукции в производство
...
Закрытие месяца рассчитывает
Д40 - К43 фактические затраты
Д43 - К40 коррестировка себестоимости
ну и так как было движение продукци, корректирует К43 проводками
Д23 - К43. Т.е. выходит, что сч23 полностью не закрывается.
Если отпускать в производство не продукцию, а переводить её в материалы, то на сч10 может повиснуть сумма без количества.
Как собственно, можно поступить с этими остатками по сч10 или по сч23?
Altyn  
29.03.2007, 12:41
Похоже , что учет на счете 43 Вы ведете по факт. с/с. Тогда к чему счет 40?
evnika (425bf)
29.03.2007, 13:05
там "плановая", для ориентировки. так программа устроена
Altyn  
29.03.2007, 13:35
Дт 43 Кт 40 -плановая цена при сдаче ГП на склад;
Дт 23 Кт 43 -ГП ушла на производство по плановой цене;
Закрываем м-ц Дт 40 Кт 43-факт.с/с.Разница на счете 43 должна по сути сисаться в 90 (+) или (-) смотря что экономия или перерасход.
А Вы разницу списываете на счет 23, то есть корректируете учетную стоимость до фактической. Ну и что дальше? Так и ходите по кругу?
lena7 (2bd81)
29.03.2007, 23:27
Altyn
Дт 43 Кт 40 -плановая цена при сдаче ГП на склад;
Дт 23 Кт 43 -ГП ушла на производство по плановой цене;
Закрываем м-ц Дт 40 Кт 43-факт.с/с.Разница на счете 43 должна по сути сисаться в 90 (+) или (-) смотря что экономия или перерасход.
А Вы разницу списываете на счет 23, то есть корректируете учетную стоимость до фактической. Ну и что дальше? Так и ходите по кругу?
Странно как-то. По-моему, в конце м-ца фактические затраты Д40 К20, так что отклонение возникает на 40 счете, а не на 43. И уже с 40 списывается + или - в 90 (или, как у вас - в 23)
evnika (425bf)
30.03.2007, 04:14
Учет по фактической себестоимости, поэтому "отклонение" не списывается сразу в Д90, а корректируется Д43 - К40. Ну а так как продукция уходила (К43) в течение месяца по т.н. "плановой", то и корректируется до фактической (Д, в корреспондеции с которым был К43). Вот и получается замкнутый круг. Как поступить?
Altyn  
31.03.2007, 11:15
Мой совет, разберитесь с проводками,и с рабочим планом счетов.А то у Вас и на 40 счете фактическая с/с и на 43.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   ********   ******    ********   ******** 
 **     **  **        **    **   **     **  **       
 **         **        **         **     **  **       
 ********   ******    **   ****  ********   ******   
 **     **  **        **    **   **         **       
 **     **  **        **    **   **         **       
  *******   **         ******    **         ******** 
Сообщение: