Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС и взаимозачет

Сестрик (9e541)
15.03.2007, 16:34
Кто нибудь уже проводил в/зачеты по новым правилам? Если у нас накапливались сч. фактуры в течение не одного месяца, а 4, то по всем 4 уточненку потом подавать все таки и восстанавливать ндс?
15.03.2007, 22:05
вообще не понятен вопрос. Чьи счета-фактуры накапливаются и почему они накапливаются, а не принимаются к учету сразу?
Взаимозачет по новому выглядит так. Например, вы на текущую дату должны своему поставщику 118 руб (в том числе ндс 18 руб), и он вам должен 118 руб. Раньше вы бы просто подписали акт взаимозачета на 118 руб и закрыли взаимные долги, не гоняя деньги по р/сч. А теперь вы подписываете акт на 100 руб. , а 18 руб платите своему поставщику, и он вам в ответ платит эти же 18 руб. В акте взаимозачета пишите, что зачет произведен на сумму 100 руб, а ндс перечислен по п/п №...
Сестрик (9e541)
16.03.2007, 09:48
"накапливаются" в смысле не оплачиваются, т.е. товар отгружается но деньги не приходят. Просто насколько я поняла, если сч. фактура выписана, например, январем, а в/зачет проводится в феврале и деньги переводятся в феврале (ндс) то тогда декларацию за январь нужно подавать уточненную, т.к. ндс мы теперь сможем принять лишь в момент оплаты, а не фактической датой отгрузки.
Я правильно все понимаю.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   ********  **     **  **     **  **     ** 
 **     **  **        ***   ***  **     **   **   **  
 **     **  **        **** ****  **     **    ** **   
 **     **  ******    ** *** **  *********     ***    
 **     **  **        **     **  **     **    ** **   
 **     **  **        **     **  **     **   **   **  
 ********   ********  **     **  **     **  **     ** 
Сообщение: