Помогите, пожалуйста. На р/сч. нашей организации поступила сумма аванса от покупателя в декабре 06, мы были на ОСНО. С 01.01.07 перешли на УСНО, в январе 07 вернули аванс, в связи с неправильным назначением платежа. Покупатель в январе 07 заплатил повторно ту же сумму с внесенными уточнениями. Как теперь все правильно отразить по Книге ДиР. Точнее: можно ли не показывать аванс как доход, а его возврат как расход?